• اخبار

تمرکز «سرود» بر صادرات

تصویر تمرکز «سرود» بر صادرات

مجمع‌ عمومی عادی سالیانه شرکت سيمان شاهرود با مشارکت بیش از ۵۸درصد از سهامداران برگزار شد.

به گزارش آوای آگاه؛ مجمع‌ عمومی عادی سالیانه شرکت سيمان شاهرود با مشارکت بیش از ۵۸درصد از سهامداران برگزار شد.

به‌ دلیل تهیه صورت‌های تلفیقی، مجمع دو بار به تأخیر افتاد.

ظرفیت خط ۲، ۹۹۰هزار تن کلینکر و یک‌ میلیون تن سیمان است.

درآمد عملیاتی با ۴۸درصد رشد به ۱۷.۵۱۲.۹۲۴ میلیون ریال، سود عملیاتی به ۶.۹۱۵.۸۸۰ میلیون ریال و سود خالص با رشد ۵۱درصدی به  ۶.۰۹۳.۴۸۰ میلیون ریال رسیده است.

حدود ۶۰ میلیارد تومان تسعیر ارز است که باید که به درآمد عملیاتی اضافه شود. سال گذشته کوتاژ فروختیم و واردات در قبال صادرات بوده است. دلار را با نرخ خوبی فروختیم.

بخش عمده افزایش هزینه‌های عملیاتی ناشی از اجرای پروژه‌های جدید است. هزینه‌های عمومی و اداری به‌ دلیل هزینه‌های حمل و صادرات نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

منتظر تایید نهایی سازمان بورس برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی هستیم. امسال حتماً افزایش سرمایه خواهیم داد.

۱.۱۵۲ میلیون تن سیمان به بازار داخلی عرضه کردیم. به‌صورت عمدی و در راستای افزایش صادرات، عرضه به بازار داخلی را کم کردیم. ۱۶۶هزار تن کلینکر صادر شد که حدود ۲درصد از کل صادرات این محصول بوده است.

در سال ۱۴۰۲ کل تولید را در بازارهای داخلی و خارجی عرضه کردیم. ۴۰هزار تن کلینکر خریداری و به سیمان تبدیل کردیم که سهم ما را از بازار افزایش داده است.

سود و زیان عملیاتی کمتر از بودجه است و به سیاست‌های دولت باز می‌گردد. قیمت گاز بالاتر از نرخ اعلامی بوده است و مجبور به پرداخت ۲۷ میلیارد تومان از این محل شدیم. حدود ۹ میلیارد تومان هزینه مالیاتی شرکت هم اضافه شده است.

پروژه سیمان بیارجمند را که ۱۵ سال به تعویق افتاده بود، در سال ۱۴۰۱ خریداری کردیم. بعد از بررسی به این نتیجه رسیدیم که احداث واحد سیمان خاکستری جدید در شرق توجیه ندارد. در حال تغییر خط به سیمان‌ سفید هستیم. بخشی از ماشین‌آلات فروخته شده تا ماشین‌آلات سیمان‌ سفید جایگزین شود. قصد داریم تولید از کلینکر تا سیمان را در این واحد تا پایان سال راه‌اندازی کنیم. نرخ سیمان‌سفید چهار برابر خاکستری است.

بخشی از املاک و ماشین‌آلات سیمان بیارجمند به نام شرکت نیستند. امسال این اسناد به نام شرکت منتقل خواهند شد.

محدودیت برق داریم و گاز هم قطع می‌شود. مازوت را جایگزین می‌کنیم و تولید متوقف نمی‌شود. با تعاملی که با اداره برق داشتیم، توانستیم بیشترین تولید را در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. امیدواریم با کمک‌های برق منطقه‌ای محدودیتی در تولید نداشته باشیم.

تا پایان سال به ظرفیت اسمی اضافه خواهد شد. تولید و توسعه محصولات بتنی و تولید انواع گچ‌ها که پایه صادراتی دارند، از دیگر پروژه‌هایی است که تا پایان سال اجرا خواهند شد. پروژه تولید 10 مگاوات برق خورشیدی هم استارت زده شده و تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

تلاش داریم پروژه بیارجمند تا دو سال آینده کامل راه‌اندازی شود. با توجه‌ به سهم شرکت در این پروژه، با راه‌اندازی و تولید سود خوبی از این محل شناسایی خواهد شد.

12 میلیون لیتر ذخیره مازوت داریم.

برای حمل مواد از معادن، ماشین‌آلات خریداری کردیم که این امر باعث کاهش هزینه‌ها شده است. بخشی از ماشین‌آلات هم برای حمل محصولات خریداری شده و ۳۵ ماشین داریم که با مشتریان در این خصوص هماهنگی خواهیم کرد. حمل محصولات به جنوب توسط ماشین‌آلات شرکت مقرون به صرفه نیست.

میانگین نرخ حمل به شلمچه 630هزار تومان و ۴۳۰هزار تومان به حوزه شمالی است.

با توجه‌ به افت قیمت کلینکر، حمل صادراتی به جنوب مقرون‌ به‌ صرفه نیست و قصد داریم که صادرات کلینکر از این طریق را کاهش و صادرات به کشورهای CIS را جایگزین کنیم.

90درصد ارزش گمرکی صادرات را تعهد ارزی داریم. سال گذشته نرخ سامانه ۴۲هزار تومان بوده که ما ۵۵هزار تومان کوتاژ کردیم. ۱۰درصد را به نرخ آزاد به فروش می‌رسانیم.

دو ماه است که با اداره گاز چالش داریم و نرخ مازوت بالاتر از گاز برای شرکت تمام می‌شود. کیفیت مازوت‌ها هم مناسب نیست و به‌ شدت مصرف افزایش پیدا می‌کند.

در مجمع‌ عمومی عادی سالیانه شرکت سيمان شاهرود به ازای هر سهم 5650 ریال سود نقدی تقسیم شد.

دیدگاه کاربران

دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است

به منظور ثبت دیدگاه خود، ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید