مطالبات ۴۴۱ میلیون یورویی، افزایش سرمایه و توسعه نیروگاهها؛ مهمترین برنامههای «ومپنا»
مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا با اعلام برنامههای توسعهای در حوزه نیروگاههای حرارتی، تجدیدپذیر و مقیاس کوچک، آخرین وضعیت مطالبات، پروژههای در دست اجرا، افزایش سرمایه، وصول مطالبات دولت و عملکرد نیروگاههای تحت مالکیت این هلدینگ برگزار شد.
به گزارش آوای آگاه، مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا با حضور حداکثری سهامداران و نمایندگان قانونی آنها برگزار شد. مهمترین نکات مطرحشده در این نشست به شرح زیر است:
وضعیت مالی و مطالبات
بدهی شرکت به ۲.۱ همت رسیده است که به دلیل موضوعات مالیاتی است؛ این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۷۰ میلیارد تومان بود.
برنامه شرکت، افزایش قابلتوجه وصول مطالبات از دولت است؛ بهگونهای که در پنج ماه گذشته حدود یک همت وصول شده و در هفت ماه پایانی سال نیز این رقم افزایش خواهد یافت. همچنین ۴۴۱ میلیون یورو از مطالبات شرکت باقی مانده که هیئتمدیره پیگیر وصول آن است.
در شرکتهای فرعی نیز حداکثر سود قابل تقسیم میان سهامداران توزیع شده است.
زمان وصول مطالبات در نیروگاه طوس از ۲۰۹ روز به ۴۳ روز، در غرب کارون از ۲۷۰ روز به ۱۳۰ روز و در عسلویه از ۱۲۰ روز به ۶۰ روز کاهش یافته که به افزایش نقدشوندگی شرکت کمک کرده است.
تا سال ۱۴۰۲، رشد قابلتوجهی در دریافت مطالبات قراردادهای بیع متقابل نداشتیم؛ اما پس از تشکیل هلدینگ و با پیگیریهای مستمر، روند وصول این مطالبات به شکل محسوسی بهبود یافت.
برای تبدیل ۹ نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی، قراردادی به ارزش ۹۹۹ میلیون یورو منعقد شد. تا پایان سال ۱۴۰۴، ۷۷۱ میلیون یورو در این پروژه سرمایهگذاری شده و از این محل، طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حدود ۳۳۰ میلیون یورو، معادل ۱۷.۵ همت، از دولت وصول شده است.
توسعه نیروگاهها و پروژههای سرمایهگذاری
با راهاندازی تابلوی آزاد خرید و فروش برق، قیمتها جهش قابلتوجهی داشته و توجیه اقتصادی نیروگاههای مقیاس کوچک توربینی بهشدت افزایش یافته است. «ومپنا» نیز تنها تولیدکننده توربین نیروگاههای مقیاس کوچک در کشور است.
شرکت در حوزه نیروگاههای سیکل ترکیبی، تجدیدپذیر و مقیاس کوچک سرمایهگذاری کرده است. نصب سریع، امکان فروش تا ۷۰ درصد برق نیروگاههای جدید و تا ۵۰ درصد برق نیروگاههای قدیمی در تابلوی آزاد، بههمراه نیاز مستمر بازار، از مهمترین مزیتهای نیروگاههای مقیاس کوچک عنوان شد. در حوزه تجدیدپذیر نیز قراردادهای خرید تضمینی، قیمتهای مناسب در تابلوی سبز و تمرکز بر انرژی خورشیدی و بادی از مزیتهای این بخش است.
شرکت علاوه بر فعالیت در حوزه برق، پروژه آبشیرینکن قشم را نیز تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ به بهرهبرداری رساند که ظرفیت تولید ۱۴ هزار مترمکعب آب شیرین تصفیهشده را دارد.
آبشیرینکن قشم تا ۱۵ اسفند در مدار بود و در حال حاضر از مدار خارج شده است. هزینه ساخت این پروژه ۷۰ میلیون یورو بوده و برآورد خسارت آن در دست بررسی است.
در حوزه نیروگاههای مقیاس کوچک، ۱۲۵ مگاوات ظرفیت در حال بهرهبرداری و ۷۵ مگاوات در حال احداث یا توسعه وجود دارد. در نیروگاههای حرارتی نیز ۶,۹۱۹ مگاوات در حال بهرهبرداری و ۳۲۰ مگاوات در حال احداث یا توسعه است. همچنین در بخش تجدیدپذیر، ۱۶۸ مگاوات در حال بهرهبرداری و ۵۲۸ مگاوات در حال احداث یا توسعه قرار دارد.
شرکت ۱۵۵ مگاوات نیروگاه بادی در اختیار دارد که از ارزش بالایی برخوردار است و ضریب بهرهبرداری آن نیز بالاتر از میانگین کشور اعلام شد.
تداوم تولید و بهرهبرداری از نیروگاههای تحت مالکیت، بهبود جریان نقدی شرکتهای زیرمجموعه، افزایش درآمد از محل نیروگاههای تجدیدپذیر و مقیاس کوچک و توسعه فروش برق به صنایع، از مهمترین برنامههای آتی هلدینگ عنوان شد.
عملکرد عملیاتی و پروژههای جاری
با وجود سهم ۶.۶ درصدی هلدینگ از ظرفیت شبکه برق کشور، نیروگاههای «ومپنا» در سال ۱۴۰۴ حدود ۹ درصد برق کشور را تولید کردند؛ موضوعی که به راندمان مناسب واحدها، موقعیت مطلوب نیروگاهها و پشتیبانی فنی گروه مپنا نسبت داده شد.
نرخ برق هماکنون به ۴,۳۹۵ ریال رسیده است.
تاکنون تمامی سفارشهای خارجی شرکت، از جمله پنل و اینورتر، تحویل شده و مشکلی در این زمینه وجود نداشته است. به دلیل قراردادهای بلندمدت، افزایش هزینههای لجستیک تأثیر چشمگیری بر بهای تمامشده نداشته، هرچند این اثر بهطور کامل صفر نبوده است.
در جنگ ۱۲ روزه آسیبی به تجهیزات مپنا وارد نشد؛ اما در جریان جنگ رمضان، در روزهای ابتدایی و در تاریخ ۱۵ اسفند، نیروگاه آب و برق جزیره قشم هدف حمله دشمن قرار گرفت. میزان سرمایهگذاری این آبشیرینکن بیش از ۷ میلیون یورو بوده است.
پیش از برگزاری این مجمع، دو واحد گازی باقیمانده شامل یک واحد در نیروگاه عسلویه فاز ۳ و واحد سوم نیروگاه فردوسی با تلاش همکاران گروه مپنا وارد مدار شد و ۳۲۰ مگاوات به ظرفیت شبکه برق کشور اضافه کرد.
در تشریح مزایای قراردادهای بیع متقابل عنوان شد: افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید برق و درآمد عملیاتی سه نیروگاه پرند، عسلویه و فردوسی با مجموع ظرفیت ۱,۴۴۰ مگاوات بدون مصرف سوخت، بازگشت بخش عمده سرمایهگذاری حداکثر طی دو سال از محل صرفهجویی در مصرف سوخت، کاهش قابلتوجه بهای تمامشده برق به دلیل عدم نیاز واحدهای بخار به مصرف سوخت، افزایش راندمان نیروگاهها از حدود ۳۲ درصد به ۴۷ درصد، افزایش ضریب بهرهبرداری به دلیل اولویت در دیسپاچینگ، کاهش انتشار گازهای گلخانهای، ارزی بودن مبالغ قراردادها و در نتیجه عدم تحمیل زیان ارزی به سهامداران، و صرفهجویی سالانه ۲.۸ میلیارد مترمکعب سوخت برای ۹ واحد نیروگاهی.
افزایش سرمایه، مسائل حقوقی و سود سهام
نیروگاههای احداثشده توسط مپنا روی زمینهای دارای سند ساخته شدهاند. همچنین مشکلات حقوقی نیروگاه سنندج طی پنج ماه اخیر برطرف شده و تا پایان سال سند این نیروگاه به نام شرکت تولید نیروی برق سنندج منتقل خواهد شد.
وضعیت اراضی نیروگاه فردوسی تا پایان سال تعیین تکلیف میشود، اما موضوع انتقال سند آن تا پایان سال نهایی نخواهد شد. بخشی از اراضی متعلق به شستا بوده و طرف مقابل شرکت در این پرونده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
افزایش سرمایه از محل سود انباشته تا پایان شهریور ۱۴۰۵ انجام خواهد شد و پیشبینی میشود سرمایه شرکت حدود دو برابر شود.
معافیت مالیاتی شرکت به پایان رسیده است.
در پایان مجمع، به ازای هر سهم ۱,۴۵۴ ریال سود نقدی تصویب و میان سهامداران تقسیم شد.
دیدگاه کاربران
به منظور ثبت دیدگاه خود، ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید