سهم 10درصدی «سرود» از بازار سیمان/ تقسیم ۹۵درصدی سود
266
|مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان شاهرود با حضور ۵۳.۵درصدی سهامداران برگزار شد.
به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان شاهرود با حضور ۵۳.۵درصدی سهامداران برگزار شد. مهمترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:
در انتهای ۱۴۰۳ موفق به اخذ پروانه و بهرهبرداری از واحد تولید ۱۲۴هزار تن قطعات بتنی مسلح، غیرمسلح و بتن سیال معمولی شدیم. میزان تولید سیمان نیز یک میلیون و ۸۱۰هزار تن در سال بوده است.
سال گذشته، درآمد عملیاتی شرکت ۳۵درصد، سود عملیاتی ۲۳درصد و سود خالص ۲۴درصد رشد داشته است. سود واقعی هر سهم شرکت ۷۸۸ ریال بوده است.
سال گذشته، سهم شرکت از عرضه سیمان داخلی یک میلیون و ۱۳۳هزار تن و در صادرات ۵۶۸هزار تن معادل ۱۰درصد صادرات کل کشور بوده و در کلینکر ۳هزار تن صادرات داشتیم. برنامهریزی کردیم برای جبران صادرات کلینکر، در سیمان صادرات بیشتری داشته باشیم که موفق شدیم.
سیاست شرکت در بخش داخلی، افزایش نرخ فروش بوده و میانگین از ۸۲۸ به یک میلیون ۱۸۳هزار تومان معادل ۴۳درصد رشد داشته است.
داراییهای شرکت بدون تجدید ارزیابی بیش از دو همت بوده و در حال حاضر مجموع داراییهای شرکت ۳.۶ همت است که بخشی از محل تجدید ارزیابی داراییها بوده است.
هزينههای انرژی شرکت انتهای سال به شدت افزایش داشت. قیمت برق از ۱۶۰ تومان در ابتدای سال به ۵۰۰ تومان در انتهای سال رسید. این موضوع، امسال قیمت تمامشده را به شدت افزایش خواهد داد.
برنامههای شرکت شامل تولید و معرفی محصولات جدید بتنی و مدلهای متفاوت گچ همچون گچ پاششی و تداوم عرضه در بورس کالا بوده است. همچنین در سال جاری بحث عرضه سیمان صادراتی در بورس کالا نیز مطرح است.
سیاست شرکت به سمت تولید و فروش سیمانهای آمیخته، مرکب و پوزولانی است. اخیراً مادهای را کشف کردهایم که کمک بسیاری در این زمینه به ما کمک میکند و بنا داریم کلینکر فاکتور شرکت را به حدود ۸۰ برسانیم.
بازار افغانستان نیز آماده خرید سیمان از ما است و اخیراً به قیمت ۳۳ دلار درب کارخانه تحویل دادهایم.
نرخ تسهیلات ۲۵درصد و نرخ سپردهگذاری ۳۲درصد است. بخشی از منابع مالی صرف پرداخت تسهیلات سررسید شده در شرکت شد و در این راستا مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان پرداخت گردید. در صورت عدم پرداخت، شرکت با جریمهای بیش از ۳۰درصد مواجه میشود.
منابع مربوط به سهامداران عمدتاً از محل فروش ماشینآلات به مبلغ ۴۵۰ میلیارد تومان تأمین شده است. با این منابع، میلگرد و ماشینآلات خریداری شده که امسال وارد شرکت خواهند شد، اما هنوز در محاسبات مالی لحاظ نشدهاند.
پروژه بیارجمند برای ادامه فعالیت ۱.۴ همت تسهیلات جدید دریافت خواهد کرد. تمام تلاش مجموعه این بوده که محصول نهایی این شرکت، سیمان سفید باشد که از توجیه اقتصادی مناسبی برخوردار است. مذاکرات مربوط به تأمین ماشینآلات اصلی انجام شده و تجهیزات تا پایان سال وارد پروژه خواهند شد.
تاکنون ۱.۲ همت برای این پروژه هزینه شده است. طبق برنامهریزیها، تجهیزات در اواخر سال ۱۴۰۴ حمل میشوند و در شهریورماه ۱۴۰۶ بهرهبرداری رسمی از پروژه آغاز خواهد شد.
گچ پاششی محصولی است که با محصولات پلیمری ترکیب شده و تولید میشود. بیس آن را برای صادرات گذاشتیم؛ چون متقاضی خوبی داشته و قیمتهای مناسبی هم دارد. اصلاحاتی در سرمایهگذاری انجام دادیم و برآورد ۱۳۰میلیاردی برای راهاندازی آن داشتیم.
مجوز ۱۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی را دریافت کردیم. پس از بازدید از سولارها در چین تا پایان شهریورماه بهرهبرداری میشود. محاسبه کردهایم که با این ۱۳ مگاوات، محدودیتها از بین خواهد رفت. حتی احتمالاً بتوانیم برق هم بفروشیم. هزینه این پروژه ۲۳۰ میلیارد تومان است. تا دو ماه آینده، سيستم هوش مصنوعی نیز در شرکت مستقر خواهد شد.
تانکر تهیه کردیم تا مازوت سالم به کارخانه وارد کنیم. این سیاست باعث شد تولید کلینکر ۱۰۰هزار تن افزایش یابد. درخصوص مازوت نگرانی نداریم. با افزایش نرخهای انرژی، محصولات ما نیز رشد قیمت خواهند داشت و متضرر نمیشویم.
برآورد کردیم ماهانه ۱۰هزار تن به افغانستان صادرات داشته باشیم. سال گذشته، ارسال سیمان به جنوب توجیه نداشت و به جای آن روی CIS کار کردیم. حال حاضر ۵۰درصد صادرات در حوزه CIS مربوط به شرکت سیمان شاهرود است و در تلاش برای ارتقای این مقدار هستیم. پیشبینی داریم ۲۵۰هزار تن صادرات بهصورت ریلی به بندر کاسپین داشته باشیم. تاکنون ۴۰هزار تن صادرات از طریق ریلی داشتیم.
تقسیم سود معادل ۹۵درصد و به ازای هر سهم ۷۵۰ ریال به تصویب رسید.
دیدگاه کاربران
به منظور ثبت دیدگاه خود، ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید